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系統(tǒng)登錄方法:
1.安裝完畢后,桌面上自動(dòng)建立本系統(tǒng)的快捷方式,雙擊該圖標(biāo)啟動(dòng)系統(tǒng)。
2.以系統(tǒng)內(nèi)置的用戶(hù)登錄本系統(tǒng)。(用戶(hù)代碼:admin;用戶(hù)密碼:123456)
3.在上圖所示的登錄窗口中點(diǎn)擊[登錄](méi)。
系統(tǒng)初始化步驟:
網(wǎng)絡(luò)參數(shù):包括服務(wù)器設(shè)置和代理設(shè)置兩部分,設(shè)置后點(diǎn)擊[下一步]。
1)服務(wù)器地址和端口:服務(wù)器為系統(tǒng)升級(jí)時(shí)連接的服務(wù)器。(上圖僅供參考,正確信息請(qǐng)根據(jù)使用需要進(jìn)行設(shè)置。)
2)測(cè)試連接:點(diǎn)擊[測(cè)試連接]可以測(cè)試設(shè)置的地址和端口信息是否正確。
單位信息:錄入單位基本信息,點(diǎn)擊[下一步]。其中,通行密碼默認(rèn)為666666或者稅號(hào)后6位,如稅號(hào)中有字母,請(qǐng)大寫(xiě)輸入。
錄入通行密碼,單擊[下一步]。
完成注冊(cè):點(diǎn)擊[完成]。
臺(tái)集成軟件初始化設(shè)置(網(wǎng)上報(bào)稅除外)
首次使用臺(tái)集成軟件時(shí),軟件會(huì)提示輸入集成軟件的登錄密碼,然后點(diǎn)保存。保存成功后再進(jìn)入軟件時(shí)不再輸入密碼,自動(dòng)進(jìn)入集成軟件。
詳細(xì)操作如圖所示:
集成軟件初始化信息修改
如果集成軟件的密碼修改后需要在個(gè)人所得稅代扣代繳->基礎(chǔ)設(shè)置->集成子系統(tǒng)密碼修改功能中集成設(shè)置中修改密碼,詳細(xì)操作如下圖:
電子稅務(wù)局和網(wǎng)上辦稅大廳申報(bào)的區(qū)別
電子稅務(wù)局和網(wǎng)上辦稅大廳申報(bào)兩種申報(bào)方式只能選擇一種
注意事項(xiàng):
1、增值稅專(zhuān)用發(fā)票,增值稅一般納稅人是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣,而輔導(dǎo)期一般納稅人是當(dāng)月認(rèn)證隔月抵扣。
2、增值稅申報(bào)表附表一反映了銷(xiāo)項(xiàng)稅額的情況,附表二則反映進(jìn)項(xiàng)稅額的情況,所以數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)的抵扣數(shù)據(jù)在導(dǎo)入后會(huì)帶入附表二。其中農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票導(dǎo)入附表二后,數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票數(shù)據(jù)會(huì)變?yōu)?。
3、海關(guān)完稅憑證可以多次上傳,后一次數(shù)據(jù)會(huì)覆蓋前一次數(shù)據(jù),當(dāng)月上傳比對(duì)通過(guò)后必須在當(dāng)月屬期進(jìn)行抵扣,否則不予抵扣(海關(guān)完稅憑證先上傳,再查看明細(xì),等稽核結(jié)果出來(lái)后進(jìn)行下載,然后在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)導(dǎo)入附表二);擎天報(bào)文的上傳則不能重復(fù),如果上傳的報(bào)文已經(jīng)用于前期申報(bào),本期就會(huì)申報(bào)失敗(擎天報(bào)文的數(shù)據(jù)會(huì)反映在015~019的相關(guān)報(bào)表中)。
4、零申報(bào)的納稅人不需要繳款,所以不會(huì)出現(xiàn)待繳稅款。
5、需要填寫(xiě)農(nóng)產(chǎn)品報(bào)表的行業(yè)類(lèi)型:1331食用植物油加工、1332非食用植物油加工、1511酒精制造、1512白酒制造、1513啤酒制造、1514黃酒制造、1515葡萄酒制造、1519其他酒制造、1711棉紡紗加工、1721毛條和毛紗線(xiàn)加工、1722毛制造加工、1723毛染整精加工、1741繅絲加工、1742娟紡和絲織加工、1743絲印染精加工。
6增值稅申報(bào)失敗,原因提示“保存失敗”的原因有如下三種:
(1)納稅人上傳擎天報(bào)文進(jìn)行申報(bào)后又作廢,直接進(jìn)行重新申報(bào),此時(shí)擎天報(bào)文數(shù)據(jù)已上傳入庫(kù),再次申報(bào)的話(huà)就會(huì)產(chǎn)生唯一性沖突。(這種情況需要開(kāi)發(fā)人員發(fā)郵件協(xié)助刪除重復(fù)數(shù)據(jù))
(2)納稅人的擎天報(bào)文存在問(wèn)題。此時(shí)需要納稅人檢查擎天報(bào)文是否有誤,然后重新生成報(bào)文,重新上傳報(bào)文進(jìn)行申報(bào)。
(3)檢查納稅人的成品油報(bào)表中油品項(xiàng)目是否為空。這種情況需要納稅人清除數(shù)據(jù)后重新填寫(xiě)完整再進(jìn)行申報(bào)。
7、增值稅申報(bào)失敗,提示:“CTAIS應(yīng)用發(fā)生異常:申報(bào)主表或附表與擎天數(shù)據(jù)比對(duì)不通過(guò),請(qǐng)核對(duì)!”遇到該提示,請(qǐng)納稅人先檢查附表二中18行的進(jìn)項(xiàng)稅額是否與015~019表中的數(shù)據(jù)相一致。
8、財(cái)務(wù)報(bào)表在ctais中不具備作廢功能,在電子稅務(wù)局作廢后重新申報(bào)后的數(shù)據(jù),在ctais中會(huì)覆蓋上一次的申報(bào)數(shù)據(jù)。
9、企業(yè)所得稅A類(lèi)是指查賬征收的納稅人,此類(lèi)納稅人財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算規(guī)范,能夠按照利潤(rùn)(收入-成本)來(lái)計(jì)算應(yīng)納稅額;企業(yè)所得稅B類(lèi)是指核定征收的納稅人,此類(lèi)納稅人能夠正確核算收入,但不能正確核算成本費(fèi)用,所以需要稅務(wù)局核定其征收率。
10、增值稅一直無(wú)法申報(bào)成功,就是點(diǎn)了申報(bào)還是未申報(bào)狀態(tài)??如果這種情況,先問(wèn)他納稅人是不是作廢過(guò),如果是的話(huà),先清除數(shù)據(jù)。然后,刷新頁(yè)面,然后再點(diǎn)擊APP,再初始化。再申報(bào)。
11、彌補(bǔ)以前年度虧損,是取前五年的虧損額,超過(guò)五年未彌補(bǔ)的就不能再用。
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